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dc.contributor.advisorCatacora Lira, Luis Celerinoes_PE
dc.contributor.authorAcero Huaraya, Judith Gabrielaes_PE
dc.date.accessioned2025-11-27T23:37:44Z
dc.date.available2025-11-27T23:37:44Z
dc.date.issued2025-10-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12969/4588
dc.description.abstractLa presente investigación “El control interno y su influencia en la ejecución de los gastos públicos de la Municipalidad Distrital de Quilahuani, Tacna 2024”, el cual tuvo como objetivo determinar la influencia del control interno sobre la ejecución de los gastos públicos de la Municipalidad Distrital de Quilahuani, Tacna 2024. Tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de nivel correlacional, con carácter transversal. La muestra estuvo conformada por 30 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Quilahuani. Se utilizó como técnica de medición la encuesta y el instrumento un cuestionario con preguntas de selección múltiple con escala de Likert de 1 a 5, que se sometió a un análisis de consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach, que demostró un alto índice de confiabilidad alcanzando el valor de (0,896), para Control Interno y de (0.905) para Ejecución de Gasto Público. Los resultados revelaron que el control interno como, el ambiente de control (V=0.773), p_valor < 0.05), evaluación de riesgos (V=0.651, p_valor <0.05), y el monitoreo (V=0.600, p_valor<0.05), tienen influencia y se relacionan significativamente con la ejecución de gasto público. Como conclusión final se deduce que el ambiente de control es el componente más importante en los procesos de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Quilahuani.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada de Tacnaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Privada de Tacnaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPTes_PE
dc.subjectEvaluaciónes_PE
dc.subjectRiesgoes_PE
dc.subjectControles_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectMonitoreoes_PE
dc.subjectGastoes_PE
dc.titleEl control interno y su influencia en la ejecución de los gastos públicos de la Municipalidad Distrital de Quilahuani, Tacna 2024es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Público con mención en Auditoríaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.author.dni76660304
renati.advisor.dni00422871
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7823-9316es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411017es_PE
renati.jurorFlores Flores, Ascensión Américoes_PE
renati.jurorBarriga Soto, Orietta Mabeles_PE
renati.jurorRoque Lanchipa, Rosa Mardelyes_PE


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