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dc.contributor.advisorZapata Ruiz, Ricardo Segundoes_PE
dc.contributor.authorChoque Musaja, Magdaes_PE
dc.date.accessioned2023-07-06T17:16:41Z
dc.date.available2023-07-06T17:16:41Z
dc.date.issued2023-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12969/2939
dc.description.abstractEl estudio investigativo tuvo la finalidad de “Determinar cómo el control interno en la gestión del área de tesorería se relaciona con la administración de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Islay, Arequipa 2022”. Para lograr el objetivo, se trabajó bajo la metodología cuantitativa, con el tipo básico de investigación de nivel correlacional y diseño no experimental longitudinal, los datos fueron recolectados mediante una ficha de análisis documental sobre 78 expedientes de la Municipalidad Distrital de Islay, los instrumentos cuentan con fiabilidad “Muy alta”, para el instrumento “Control interno en la gestión del área de tesorería”el coeficiente alfa fue de 0,988, mientras que para el instrumento “Administración de fondos públicos” el coeficiente alfa fue de 0,980. Asimismo, los resultados refieren que, de la revisión de expedientes, el 55,1 % muestran que el “Control interno en la gestión del área de tesorería” es “Regularmente adecuado”, mientras que el 48,7 % de expedientes cuentan con una “Administración de fondos públicos” “Regularmente adecuada”, por otro lado, debido a que el valor de probabilidad 0,000 es menor que el nivel de significancia 0,05, se rechaza la H0 y se concluye que “El control interno en la gestión del área de tesorería se relaciona significativamente con la administración de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Islay, Arequipa 2022”.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada de Tacnaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Privada de Tacnaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPTes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectAdministraciónes_PE
dc.subjectFondos públicoses_PE
dc.subjectFinanciamiento - fuenteses_PE
dc.subjectGastos - genéricaes_PE
dc.titleControl interno en la gestión del área de tesorería y su relación con la administración de fondos públicos en la Municipalidad Distrital de Islay, Arequipa 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Público con Mención en Auditoríaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.author.dni48270173
renati.advisor.dni00478932
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5031-2278es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411017es_PE
renati.jurorPeñaloza Arana, Eloyna Luciaes_PE
renati.jurorGutiérrez Pérez, Julia Rosaes_PE
renati.jurorVildoso Benavides, Enrique Eduardoes_PE


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